Generalidades de Operativos
Última actualización:
18/03/2024
Replica de Operativos
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Para desconciliar un Remito de una Factura deberás:
1) Dirigirte al Operativo del Remito. Allí encontrarás una columna con encabezado “Oper. Conc.” en donde estará el número de operativo correspondiente a la factura conciliada:
2) Luego, haciendo clic derecho sobre el concepto, deberás seleccionar la opción “Eliminar Conciliación”:
3) Por último, deberás Aceptar el Operativo.
Con este breve procedimiento quedará desconciliado el remito. Cualquier consulta no dudes en escribirnos a soporte@gestormax.com.
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